KONTROLA WEWNĘTRZNA W FIRMIE – ASPEKTY MERYTORYCZNE.
Kod
Data
Miejsce Szkolenia
Cena
2602/10
13-16 grudzień 2010r.
Zakopane Pensjonat „Sośnica”, ul. Modrzejewskiej 7.
1960,00zł w pok. 2-osobowym, 2280,00zł w pok. 1-osob.
Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.
Cena za udział w szkoleniu obejmuje:
certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu kursu
materiały szkoleniowe
udział w szkoleniu 4 dni
konsultacje indywidualne po szkoleniu
4 noclegi/przyjazd w dzień poprzedzający rozpoczęcie szkolenie/
pełne wyżywienie
bufet konferencyjny
organizacja czasu wolnego po zajęciach
PROWADZĄCY:
Prof. dr Artur Piaszczyk – Prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, główny audytor UJ, praktyk i autor licznych publikacji na temat audytu i kontroli wewnętrznej.
Mgr Jolanta Winiarczyk- praktyk w dziedzinie rachunkowości i controlingu ,badanie poprawności systemu ewidencji i dokumentacji dotyczących finansów przedsiębiorstwa , wysoko oceniany wykładowca.
Mgr Marek Kowalczyk- praktyk w dziedzinie kontroli i audytu wewnętrznego, Prezes ECE „Prestiż”, były prezes PTE Lublin.
Mgr Ryszard Kociński – specjalista i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych
PROGRAM SZKOLENIA
Kontrola dokumentacji i ewidencji księgowej.
regulacje prawne w zakresie dokumentacji i ewidencji księgowej – Ustawa o Rachunkowości, Instrukcja Obiegu Dokumentów, Zakładowy Plan Kont,
rodzaje dokumentów finansowo – księgowych występujących w firmie,
zasady sporządzania dokumentów finansowo – księgowych,
organizacja i przygotowanie do inwentaryzacji dokumentacji i ewidencji,
obowiązki i odpowiedzialność w procesie inwentaryzacji,
kontrola procesu inwentaryzacji,
ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych,
rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych – kompensata nadwyżek z niedoborami,
ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.
Kontrola ewidencji środków trwałych.
składniki majątku zaliczane do środków trwałych,
oznakowanie składników majątku i przekazanie do użytkowania,
księgi pomocnicze – ewidencja szczegółowa środków trwałych,
zasady ewidencji środków trwałych w systemie finansowo – księgowym,
zasadność i zgodność zakwalifikowania składnika majątku do środków trwałych,
proces uzgadniania ewidencji analitycznej z syntetyczną.
Kontrola realizacji zamówień wewnętrznych i zewnętrznych – w aspekcie ekonomiczności, zasadności wydatków, stosowania procedur, wyboru oferenta, prawa zamówień publicznych.
procedury i ich przestrzeganie
analiza i Kontrola dokumentów w kontekście prawa zewnętrznego i wewnętrznego
dokumentacja – wymogi, kompletność, zupełność oraz poprawność formalna i merytoryczna.
Kontrola inwestycji i remontów
kryteria kontroli (jak być powinno) procesów inwestycyjnych i remontów
ustalenia kontroli (jak jest faktycznie)
przyczyny nieprawidłowości (dlaczego jest tak, a nie jak być powinno)
ryzyka (co się może wydarzyć, jeśli będą odchylenia od normy)
praktyczne sporządzenie protokołu kontroli (zalecenia, wnioski, ograniczenie ryzyka)
Kontrola zarządzania danymi osobowymi w firmie i instytucji
prawidłowość prowadzonej dokumentacji kadrowej i pracowniczej
Kontrola sposobu zabezpieczanie i dostępu do danych osobowych
Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.