Kontakt: tel/fax: 81 5346065, 81 4790816 tel.kom. 603 402 181 email: szkolenia@eceprestiz.pl


Google

Web ECE Prestiż
EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 6 lok.13,
Tel/fax 081-534 60 65, 0603 402 181
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943,
KRS: 0000320097.
Szkolenia

  1. Kontroler wewnętrzny/zewnętrzny, audytor – umiejętnosci śledcze i detektywistyczne
  2. Audyt i kontrola wewnętrzna na poziomie śledczym – Część II.
  3. Audyt i kontrola wewmętrzna na poziome śledczym – część III. Warsztaty.
  4. „Audyt wewnętrzny w praktyce urzędów i instytucji” w świetle światowych standardów rewizji finansowej i prawa polskiego w 2010r.
  5. Audyt wewnętrzny / kontrola wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych w 2010r.
  6. Audyt i kontrola wewnętrzna w firmie w 2010r. Organizacje komórki, dokumentacje, procedury w praktyce.
  7. Warsztaty - kontrola wewnętrzna/audyt wewnętrzny. Tworzenie, zarządzanie dokumentacją kontrolera w 2010 r.
  8. Kontrola i audyt środków unijnych perspektywa finansowa 2007 – 2013
  9. Komitety audytu w strukturach rad nadzorczych - według wymogów prawa UE w 2010 r.
  10. Ryzyko oszustw i nadużyć. Katalog wiedzy i umiejętności dla kontrolerów, audytorów, rewidentów i pracowników celno – skarbowych- Warsztaty Cz. III
  11. Psychologiczne i prawne aspekty w pracy profesjonalnego kontrolera / audytora
  12. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych i innych podmiotach gospodarczych w 2010 r.
  13. Kontrola zarządcza w praktyce w 2010 r.–Warsztaty
  14. Kontrola zarządcza w praktyce – analiza ryzyka – cz.II. -Warsztaty
  15. „Standary pracy kontrolera w administracji publicznej i w firmie w 2010 r. - warsztaty”
  16. „Kontrola wewnętrzna/audyt wewnętrzny w górnictwie i energetyce oparta o analizę ryzyka oraz systematyczne badanie systemu kontroli wewnętrznej w świetle norm i doświadczeń praktycznych. - warsztaty”
  17. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w „nowej” ustawie o finansach publicznych od 1 stycznia 2010r.
  18. Audyt i kontrola projektów z UE
  19. Kontrola wewnętrzna w firmie – aspekty merytoryczne.
  20. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL w pracy kontrolera wewnętrznego/audytora
  21. Zarządzanie ryzykiem w administracji i innych jednostkach sektora finansów publicznych w 2010 r. - istota i wdrożenie systemu.
  22. Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych od teorii do praktyki – warsztaty cz. III.
  23. Nowe wyzwania dla służb kontroli wewnętrznej
  24. WARSZTATY - Nowe wyzwania dla służb kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego – dla sektora energetycznego


Zapraszamy na szkolenie

AUDYT WEWNĘTRZNY / KONTROLA WEWNĘTRZNA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

KodDataMiejsce SzkoleniaCena
2530/10 13-16 grudzień 2010r. Zakopane Pensjonat „Sośnica”, ul. Modrzejewskiej 7.1960,00zł w pok. 2-osobowym, 2280,00zł w pok. 1-osob.


Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.
Cena za udział w szkoleniu obejmuje:
  • certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • materiały szkoleniowe
  • udział w szkoleniu – 4 dni
  • konsultacje indywidualne po szkoleniu
  • 4 noclegi/przyjazd w dzień poprzedzający rozpoczęcie szkolenie/
  • pełne wyżywienie
  • bufet konferencyjny
  • organizacja czasu wolnego po zajęciach
PROWADZĄCY:

Artur Piaszczyk – Prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, główny audytor UJ, praktyk i autor licznych publikacji na temat audytu i kontroli wewnętrznej.

Jolanta Winiarczyk - audytor, praktyk w dziedzinie audytu finansowego.

Marek Kowalczyk - specjalista i praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, prezes ECE „Prestiz”

Mgr Mirosław Makarewicz – audytor sektora finansów publicznych, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Tematyka
  1. Ogólne zasady audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
  2. Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego :
    • istota
    • podmiotowy i przedmiotowy zakres
    • audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna
  3. Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego
    • międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
    • akty prawne obowiązujące w Polsce
    • Polski system audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej
  4. Organizacja i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej .
  5. Metody doboru próby do kontroli .
  6. Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu i kontroli wewnętrznej.
  7. Planowanie .
  8. Zarządzanie audytem.
  9. Sprawozdawczość w zakresie audytu wewnętrznego.
  10. Organizacja działu audytu wewnętrznego.
  11. Audyt systemu kontroli wewnętrznej.
  12. Audyt systemu informatycznego.
  13. Audyt systemu kadr i wynagrodzeń .
  14. Audyt funduszy ze środków zagranicznych.
  15. Audyt finansowy .
  16. Wzory dokumentów – pełna dokumentacja w zakresie planowania , wywoływania , przeprowadzania audytu
  17. Sprawozdawczość.
  18. Identyfikacja obszarów zagrożonych korupcją.
  19. Ćwiczenia w sporządzaniu dokumentacji.
  20. Konsultacje indywidualne.
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU DOKONAĆ MOŻNA:

1. "On-line" poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego

2. Tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie Karty zgłoszeniowej

Organizacja

Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.