Kontakt: tel/fax: 81 5346065, 81 4790816 tel.kom. 603 402 181 email: szkolenia@eceprestiz.pl


Google

Web ECE Prestiż
EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 6 lok.13,
Tel/fax 081-534 60 65, 0603 402 181
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943,
KRS: 0000320097.
Szkolenia

  1. Kontroler wewnętrzny/zewnętrzny, audytor – umiejętnosci śledcze i detektywistyczne
  2. Audyt i kontrola wewnętrzna na poziomie śledczym – Część II.
  3. Audyt i kontrola wewmętrzna na poziome śledczym – część III. Warsztaty.
  4. „Audyt wewnętrzny w praktyce urzędów i instytucji” w świetle światowych standardów rewizji finansowej i prawa polskiego w 2010r.
  5. Audyt wewnętrzny / kontrola wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych w 2010r.
  6. Audyt i kontrola wewnętrzna w firmie w 2010r. Organizacje komórki, dokumentacje, procedury w praktyce.
  7. Warsztaty - kontrola wewnętrzna/audyt wewnętrzny. Tworzenie, zarządzanie dokumentacją kontrolera w 2010 r.
  8. Kontrola i audyt środków unijnych perspektywa finansowa 2007 – 2013
  9. Komitety audytu w strukturach rad nadzorczych - według wymogów prawa UE w 2010 r.
  10. Ryzyko oszustw i nadużyć. Katalog wiedzy i umiejętności dla kontrolerów, audytorów, rewidentów i pracowników celno – skarbowych- Warsztaty Cz. III
  11. Psychologiczne i prawne aspekty w pracy profesjonalnego kontrolera / audytora
  12. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych i innych podmiotach gospodarczych w 2010 r.
  13. Kontrola zarządcza w praktyce w 2010 r.–Warsztaty
  14. Kontrola zarządcza w praktyce – analiza ryzyka – cz.II. -Warsztaty
  15. „Standary pracy kontrolera w administracji publicznej i w firmie w 2010 r. - warsztaty”
  16. „Kontrola wewnętrzna/audyt wewnętrzny w górnictwie i energetyce oparta o analizę ryzyka oraz systematyczne badanie systemu kontroli wewnętrznej w świetle norm i doświadczeń praktycznych. - warsztaty”
  17. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w „nowej” ustawie o finansach publicznych od 1 stycznia 2010r.
  18. Audyt i kontrola projektów z UE
  19. Kontrola wewnętrzna w firmie – aspekty merytoryczne.
  20. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL w pracy kontrolera wewnętrznego/audytora
  21. Zarządzanie ryzykiem w administracji i innych jednostkach sektora finansów publicznych w 2010 r. - istota i wdrożenie systemu.
  22. Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych od teorii do praktyki – warsztaty cz. III.
  23. Nowe wyzwania dla służb kontroli wewnętrznej
  24. WARSZTATY - Nowe wyzwania dla służb kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego – dla sektora energetycznego


Zapraszamy na szkolenie

AUDYT / KONTROLA WEWNĘTRZNA W FIRMIE w 2010r.
ORGANIZACJA KOMÓRKI, DOKUMENTACJA , PROCEDURY W PRAKTYCE.

KodDataMiejsce SzkoleniaCena
2536/10 13-16 grudzień 2010r. Zakopane Pensjonat „Sośnica”, ul. Modrzejewskiej 7.1960,00zł w pok. 2-osobowym, 2280,00zł w pok. 1-osob.


Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.
Cena za udział w szkoleniu obejmuje:
  • certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • materiały szkoleniowe
  • udział w szkoleniu – 4 dni
  • konsultacje indywidualne po szkoleniu
  • 4 noclegi/przyjazd w dzień poprzedzający rozpoczęcie szkolenie/
  • pełne wyżywienie
  • bufet konferencyjny
  • organizacja czasu wolnego po zajęciach
PROWADZĄCY:

Prof.Dr Artur Piaszczyk – audytor , wybitne specjalista do spraw kontroli wewnętrznej – Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie , autor licznych publikacji , wysoko oceniany wykładowca.

Jolanta Winiarczyk - praktyk w dziedzinie rachunkowości i controlingu ,badanie poprawności systemu ewidencji i dokumentacji dotyczących finansów przedsiębiorstwa , wysoko oceniany wykładowca.

Marek Kowalczyk - praktyk w dziedzinie kontroli i audytu wewnętrznego, były prezes PTE Lublin.

Mgr Mirosław Makarewicz – audytor sektora finansów publicznych, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Cele i program szkolenia realizowane są poprzez:
  • wykłady ,
  • ćwiczenia,
  • studium przypadku,
  • dyskusja.
  • uczestnicy otrzymują obszerne materiały merytoryczne zawierające konkretne rozwiązania praktyczne.
Tematyka
  1. Organizacja zakładowej komórki kontroli/audytu wewn.
  2. Kontrola wewnętrzna/audyt w strukturze organizacyjnej firmy
  3. Prawne aspekty kontroli wewnętrznej/audytu
  4. Zasady funkcjonowania w firmie kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.
  5. Zadania kontroli wewnętrznej , audytu wewnętrznego i audytu zewnętrznego – porównanie , wzajemne relacje.
  6. Przyszłość kontroli i audytu wewnętrznego w świetle uregulowań UE.
  7. Regulamin systemu kontroli wewnętrznej w organizacji.
  8. Praktyka postępowania audytowego / kontrolnego / ścieżka proceduralna.
  9. Plan roczny i plan strategiczny.
  10. Zasady opracowania programu kontroli.
  11. Plan roczny z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
  12. Wystawienie upoważnienia do kontroli .
  13. Praktyczne metody protokołowania narad z kierownictwem kontrolowanej / audytowej komórki.
  14. Praktyczne sporządzanie pisemnego zapytania.
  15. Sprawne techniki przeprowadzania ustnego wywiadu ( pobieranie ustnych wyjaśnień ).
  16. Przypadki i sposób sporządzania wniosku o powołanie rzeczoznawcy.
  17. Metody doboru próby do kontroli.
  18. Szacowanie ryzyka na potrzeby audytu i kontroli wewnętrznej :
    • Jak identyfikować ryzyko
    • Pomiar ryzyka
    • Hierarchizacja ryzyka
    • Zarządzanie ryzykiem - minimalizacja
  19. Analiza ryzyka na potrzeby audytu i kontroli wewnętrznej :
    • Metody szacunkowe
    • Metody matematyczne
    • Podejście systematyczne
  20. Praktyczne opracowanie protokołu kontroli ( sprawozdanie z audytu ) :
    • Według standardów polskich
    • Według zaleceń Komisji Europejskiej
    • Według wzorców amerykańskich
  21. Opracowanie projektu wystąpienia pokontrolnego.
  22. Dokumentowanie sprawdzanie realizacja zaleceń pokontrolnych.
  23. Wykorzystywanie kwestionariusza oceny systemu kontroli wewnętrznej.
  24. Integracja rachunkowości i audytu wewnętrznego – przepisy prawne.
  25. Dokumentacja i kontrola operacji gospodarczych :
    • Dowody księgowe – podział , cechy ich prawidłowości i organizacja obiegu
    • Kontrola wybranych typów operacji gospodarczych : środków pieniężnych rozrachunków , środków trwałych w budowie , inwestycji , gospodarki materiałowej , wyrobów gotowych i ich sprzedaży, kosztów pośrednich
    • Inwentaryzacja jako element kontroli w firmie
  26. Identyfikacja obszarów zagrożonych korupcją .
  27. Kodeks etyczny kontrolera / audytora.
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU DOKONAĆ MOŻNA:

1. "On-line" poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego

2. Tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie Karty zgłoszeniowej

Organizacja

Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.